- 作者:省心財(cái)稅
- 發(fā)表時(shí)間:2023-04-24 09:02:55
國家稅務(wù)總局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳)是國家稅務(wù)總局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳)。納稅人通過互聯(lián)網(wǎng)在國家稅務(wù)總局網(wǎng)站首頁的“網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳”注冊(cè),登錄在線辦稅服務(wù)廳,選擇“我要辦稅”-“納稅人登錄”-“辦稅服務(wù)廳”-“企業(yè)登錄”-“辦稅服務(wù)廳”-“電子辦稅”-“不在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所”。
國家稅務(wù)總局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳)是國家稅務(wù)總局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳)。納稅人通過互聯(lián)網(wǎng)在國家稅務(wù)總局全國范圍內(nèi)打開辦稅服務(wù)廳,在辦稅服務(wù)廳的“業(yè)務(wù)辦理”欄目中,選擇“辦理業(yè)務(wù)”-“辦理稅務(wù)登記”-“納稅人登錄”。
辦稅服務(wù)廳介紹納稅人登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳(以下簡(jiǎn)稱電子受理窗口)后,可選擇“我要辦稅”-“納稅人登錄”。納稅人只需通過手機(jī)進(jìn)入電子稅務(wù)局,選擇“稅務(wù)登記”-“不在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所”。持有電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的納稅人,可以到辦稅服務(wù)廳,在電子稅務(wù)局-“業(yè)務(wù)辦理”欄目中選擇電子受理窗口辦理業(yè)務(wù)。納稅人只需在電子稅務(wù)局-“業(yè)務(wù)辦理”欄目中選擇“業(yè)務(wù)辦理”-“業(yè)務(wù)辦理”,在線辦理。
辦稅服務(wù)廳介紹納稅人到辦稅服務(wù)廳后,可點(diǎn)擊“我要辦稅”-“電子稅務(wù)局”-“納稅人登錄”,在彈出的提示框中,選擇“填寫信息采集表”,在電子稅務(wù)局-“非接觸稅務(wù)”模塊中填寫企業(yè)基本信息,然后點(diǎn)擊“其他申報(bào)”-“無稅事項(xiàng)”-“納稅申報(bào)”-“未結(jié)業(yè)務(wù)辦理”。通過網(wǎng)頁顯示業(yè)務(wù)辦理流程已完成。
納稅人無需去辦稅服務(wù)廳,網(wǎng)上稅務(wù)局“業(yè)務(wù)辦理”可在電子稅務(wù)局-“業(yè)務(wù)辦理”欄目中選擇“業(yè)務(wù)辦理”-“業(yè)務(wù)辦理”-“業(yè)務(wù)辦理”。
辦稅服務(wù)廳介紹納稅人到辦稅服務(wù)廳后,可在“參事辦理”一欄填寫“電子稅務(wù)局”、“未結(jié)業(yè)務(wù)辦理”欄目。納稅人應(yīng)按照該欄目提示填寫各項(xiàng)信息。
以上是相關(guān)介紹。
未結(jié)業(yè)務(wù)辦理
納稅人未結(jié)業(yè)務(wù)辦理,需填寫《未結(jié)業(yè)務(wù)辦理變更》,若需辦理變更,辦理事項(xiàng)為:
一、未結(jié)業(yè)務(wù)辦理變更
業(yè)務(wù)辦理變更,納稅人提交下列資料:
1.《已辦理變更登記的納稅人提交的稅務(wù)登記資料》;
2.未結(jié)業(yè)務(wù)辦理變更的納稅人提交《增值稅發(fā)票開具單位表》;
3.非增值稅納稅人提交《增值稅發(fā)票開具單位表》(附件1)、《增值稅扣稅憑證抵扣聯(lián)明細(xì)表》;
4.非增值稅納稅人提交《增值稅扣稅憑證抵扣聯(lián)明細(xì)表》(附件2)、《增值稅扣稅憑證抵扣聯(lián)明細(xì)表》(附件3);
5.非增值稅納稅人提交《增值稅扣稅憑證納稅申報(bào)表》(附件4)、《增值稅納稅申報(bào)表》(附件5);
6.《增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵扣聯(lián)明細(xì)表》(附件6);
7.非增值稅納稅人提交《抵扣聯(lián)明細(xì)表》(附件2)、《抵扣稅款納稅申報(bào)表》(附件3)、《納稅申報(bào)表》(附件4)、《納稅申報(bào)稅款抵扣憑證》(附件4);
8.非增值稅納稅人提交《抵扣稅款申報(bào)表》(附件3)、《納稅申報(bào)抵扣憑證清單》(附件4)、《資產(chǎn)負(fù)債表》(附件5);
9.增值稅納稅人提交《資產(chǎn)負(fù)債表》(附件6)、《納稅申報(bào)繳納稅款憑證》(附件7);
10.非增值稅一般納稅人提交《增值稅納稅申報(bào)表》(附件6)、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表A)》、《抵扣票據(jù)銷售明細(xì)表》、《免稅進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表》、《其他資料免稅入庫操作確認(rèn)書》。
注意:填報(bào)增值稅一般納稅人時(shí),納稅人在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)注意以下內(nèi)容:
1.所有銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)按照銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,并在相應(yīng)欄目中分別注明銷售額和無形資產(chǎn)。
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