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納稅申報表大于營業(yè)收入,紅字發(fā)票大于收入怎么報稅
  • 作者:省心財稅
  • 發(fā)表時間:2023-12-28 09:24:53

大家好,今天來為大家分享納稅申報表大于營業(yè)收入的一些知識點,和紅字XX大于收入怎么XX的問題解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的話可以看看本篇文章,相信很大概率可以解決您的問題,接下來我們就一起來看看吧!

XXX納稅申報表與利潤表中的銷售收入數(shù)額有勾稽關(guān)系嗎

納稅申報表大于營業(yè)收入,紅字發(fā)票大于收入怎么報稅

一般情況下,申報表上的收入數(shù)應(yīng)大于或等于利潤表上的銷售收入數(shù),比如一些應(yīng)作為視同銷售的,這些只體現(xiàn)在申報表上,而不會在利潤表的銷售收入中反應(yīng)。

企業(yè)所得稅季度申報表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本是怎么算的啊

營業(yè)收入本期數(shù)就是把本季4-6月和每個月的主營業(yè)務(wù)收入之和加起來的得數(shù)。

營業(yè)收入本年累計數(shù)就是把本年度1-6月的每個月的主營業(yè)務(wù)收入之和加起來的得數(shù)。實際是就是你的利潤表上的本年累計主營業(yè)務(wù)收入。營業(yè)成本的填報口徑跟營業(yè)收入是一樣的

銷項稅大于進(jìn)項稅,怎么會計處理

項稅大于進(jìn)項稅的會計處理:1、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的XXX

借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交XXX——轉(zhuǎn)出未交XXX(銷項稅額-進(jìn)項稅額)

貸:應(yīng)交稅金——未交XXX(銷項稅額-進(jìn)項稅額)

2、計提XXX附加稅

借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加(銷項稅額-進(jìn)項稅額)*規(guī)定比例

貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅(銷項稅額-進(jìn)項稅額)*規(guī)定比例

貸:其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加(銷項稅額-進(jìn)項稅額)*規(guī)定比例

3、實際上交時:

借:應(yīng)交稅金——未交XXX

應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅

其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加

貸:銀行存款

企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入是什么營業(yè)成本是什么

新企業(yè)所得稅法及其實施條例已于2008年1月1日起施行。與原稅法相比,新稅法在很多方面有突出的變化。國家XX總局所得稅管理司有關(guān)負(fù)責(zé)人最近在接受記者采訪時說:“從長遠(yuǎn)來看,新稅法對內(nèi)、外資企業(yè)會產(chǎn)生六個方面的積極影響。”

一是使內(nèi)、外資企業(yè)站在公平的競爭起跑線上。新稅法從稅法、稅率、稅前扣除、稅收優(yōu)惠和征收管理等五個方面統(tǒng)一了內(nèi)、外資企業(yè)所得稅制度,各類企業(yè)的所得稅待遇一致,使內(nèi)、外資企業(yè)在公平的稅收制度環(huán)境下平等競爭。

二是有利于提高企業(yè)的投資能力。新稅法采用法人所得稅制的基本模式,對企業(yè)設(shè)立的不具有法人資格的營業(yè)機(jī)構(gòu)實行匯總納稅,這就使得同一法人實體內(nèi)部的收入和成本費(fèi)用在匯總后計算所得,降低了企業(yè)成本,提高了企業(yè)的競爭力。

新稅法采用25%的法定稅率,在國際上處于適中偏低的水平,有利于降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān),提高稅后盈余,從而增加投資動力。新稅法提高了內(nèi)資企業(yè)在工資薪金、捐贈支出、XX費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等方面的扣除比例。

同時在固定資產(chǎn)的XX處理方面不再強(qiáng)調(diào)單位價值量和殘值比例的最低限,有利于企業(yè)的成本、費(fèi)用得到及時、足額補(bǔ)償,有利于擴(kuò)大企業(yè)的再生產(chǎn)能力。

紅字XX大于收入怎么XX

首先,開具紅字XX要經(jīng)過XX局批準(zhǔn)后方能開具的,然后用紅字XX做沖回銷售的分錄;最后再開正確的XX,并據(jù)以入帳做銷售即可。

1、紅字XX會計分錄:借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交XXX---銷項稅(負(fù)數(shù))

2、開具正確的XX會計分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交XXX---銷項稅

3、當(dāng)月的稅額為零,因為該銷項稅之前月份已申報。

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